金蝶怎么月末结转成本


1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面 。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证 。
3、紧接着在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核 。
4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账 。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上 。
【金蝶怎么月末结转成本】6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了 。

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